北海中威太熠保安公司好吗? 北海中威太熠保安公司是很好的。 中威太熠保安集团有限公司前身是广西中威保安服务有限公司从2023年正式成立,现在有1600多人,服务范围由北海已经拓展至广...
考公指南
北海中威太熠保安公司是很好的。
中威太熠保安集团有限公司前身是广西中威保安服务有限公司从2023年正式成立,现在有1600多人,服务范围由北海已经拓展至广西的南宁、柳州、钦州、来宾、贵港、玉林、桂林等地区,还有湖南长沙分公司、深圳分公司等。
公司现在与各大企业单位达成了长时间战略合作伙伴关系有:上市公司三诺集团、中国建筑第五工程局有限公司、广西斯道拉恩索有限公司等;合作事业单位有;中国工商银行(北海分行)、海事局、日报社、环境保护局、工信局、救助站、南方航空、高新区管委会、工业园管委会等;机关单位北海市公安局(铁山港分局)、北海市戒毒所、海城区武装部、银海区武装部、广西北海军分区战备建设处等,得到了各位企事业单位的完全一样信任及好评。
公司经营观念:公司自始至终铭记自己肩负的使命与责任,牢牢把控掌握“安全是企业的生命,服务是企业的灵魂”的经营观念,努力为客户提供高品质的安全服务,努力为维护社会治安做出应有的奉献,达到了良好的经济效益和社会效益。公司自始至终秉承以“急客户之所急,想客户之所想”为宗旨,以“保护客户安全为己任,以提升客户满意为己任”的服务观念,彻底的处理了客户的后顾之忧,成为了北海市首屈一指的保安公司。
目 录
第一个:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二个:北海市接待办公室2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、大多数情况下公共预算支出表
六、大多数情况下公共预算基本支出表
七、大多数情况下公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三个:北海市接待办公室2023年部门预算情况说明
第四个:名词解释
第一个:北海市接待办公室部门概况
一、 主要职能
(一)接待中央、自治区等上级部门来我市检查、详细指导、帮工作的副厅级以上领导及随行人员。
(二)接待到我市考察、访问、联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。
(三)接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。
(四)帮助相关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其它重要活动的接待服务工作。
(五)随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问,做好对外公共关系和对内后勤服务工作。
(六)完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)北海市接待办公室共设置五个科室。
1.综合科负责人事、财务、文秘、保密、劳资、接待物资、固定资产、车辆保管、后勤保证等平日行政事务;
2.接待一科负责市委及市委部门、民主党派、工商联、群团、检察院、法院的接待工作;
3.接待二科负责人民政府及政府部门的接待工作;
4.接待三科负责市人大、市政协的接待工作;
5.服务联络科负责领导在邕的服务、接送工作,区内外接待系统团组的接待工作及接待任务中的票务工作。
(二)北海市接待办公室人员构成
北海市接待办公室是为市委直属的正处级全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制17名,后勤人员控制数6名;现有全额拨款事业编制人员16人,后勤人员6人(这当中:“老人老办法”人员3人,后勤控制数聘用人员3人)。
(三)北海市接待服务中心是北海市接待办公室下属单位,主要工作职责是帮助做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作、我市其他重要活动的接待服务工作还有帮助市接待办公室做好接待工作。北海市接待服务中心是全额拨款公益二类事业单位,核定事业编制9名,现有事业编制人员为8人。
第二个:北海市接待办公室2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、大多数情况下公共预算支出表
六、大多数情况下公共预算基本支出表
七、大多数情况下公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上面说的报表详细内容查看附件。
第三个:北海市接待办公室2023年部门预算情况说明
一、 部门收支预算情况说明
(一)2023年预算总收入10,036,832元,大多数情况下公共预算拨款10,036,832元,与上年相比减少4,628,240元,减少31.56%。减少的因素是压减三公经费支出。
(二)2023年预算总支出10,036,832元,这当中大多数情况下公共服务支出9,658,051元,与上年相比减少4,529,874元,减少31.93%;减少的重要因素是压减三公经费支出。
卫生健康支出144,483元,与上年相比,减少31,308元,减少17.81%,减少的因素是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。
住房保证支出234297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的因素是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。
二、部门收入预算情况说明
2023年预算收入10,036,832元,与上年同比减少4,628,240元,减少31.56%,减少的因素压减三公经费支出。
这当中行政运行收入2,192,51元,与上年相比,减少352,928元,减少13.86%;减少的因素是调出1人,退休2人,人员经费开支减少。
大多数情况下行政管理事务预算收入7,168,404元,与上年相比,减少3,721,596元,减少34.17%,减少的因素是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,精简支出。
事业运行预算收入296,796元,与上年相比,减少455,350元,减少60.54%,减少的因素是下属单位接待服务中心的预算,通过购买公共服务事项项目申报,在接待办项目列支。
行政单位医疗预算收入144,483元,与上年相比,增多4,772元,增长3.41%,增多的因素是缴纳报名费用基数增多。
住房公积金预算收入234,297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的因素是接待服务中心住房公积金在政府购买公共服务事项支出。
三、部门支出预算情况说明
2023年预算支出10,036,832元,与上年相比,减少4,628,240元,减少31.56%,这当中基本支出2,868,428元,同比减少906,644元,减少31.61%,减少的因素是调离1人,退休2人,中心人员经费在政府购买公共服务事项支出。项目预算支出7,168,404元,同比减少3,721,596元,减少34.17%,减少的因素是压减三公经费支出。
四、 财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款预算收入10,036,832元,与上年相比减少4,628,240元,减少31.56%。减少的重要因素是压减三公经费支出。
2023年财政拨款预算支出10,036,832元,这当中大多数情况下公共服务支出9,658,051元,与上年相比减少4,529,874元,减少31.93%;减少的重要因素是压减三公经费支出。
卫生健康支出144,483元,与上年相比,减少31,308元,减少17.81%,减少的因素是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。
住房保证支出234,297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的因素是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。
五、 大多数情况下公共预算支出情况说明
2023年大多数情况下公共预算总支出10,036,832元,与上年相比减少4,628,240元,减少31.56%。减少的重要因素是压减三公经费支出。
行政运行预算支出2,192,51元,与上年相比,减少352,928元,减少13.86%;减少的因素是调出1人,退休2人,人员经费开支减少。
大多数情况下行政管理事务预算支出7,168,404元,与上年相比,减少3,721,596元,减少34.17%,减少的因素是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,精简支出。
事业运行预算支出296,796元,与上年相比,减少455,350元,减少60.54%,减少的因素是下属单位接待服务中心的预算,通过购买公共服务事项项目申报,在接待办项目列支。
行政单位医疗预算支出入144,483元,与上年相比,增多4,772元,增长3.41%,增多的因素是缴纳报名费用基数增多。
住房公积金预算支出234,297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的因素是接待服务中心住房公积金在政府购买公共服务事项支出。
六、大多数情况下公共预算基本支出情况说明
2023年大多数情况下公共预算基本支出2,868,428元,这当中人员经费2,424,592元,平日公用经费443,835元,以上年相比,大多数情况下公共预算基本支出减少906,644元,减少24.02%,人员经费减少781,615元,减少24.38%,减少的重要因素是调离1人,退休2人,人员经费、平日公用经费减少,下属单位接待服务中心基本支出经费在政府购买公共服务事项支出。
七、大多数情况下公共预算“三公”经费情况说明
2023年大多数情况下公共预算 “三公”经费预算支出5,203,550元,这当中:因公出国(境)费预算支出0元;公务用车购置及运行费预算支出18,100元;公务接待费预算支出5,022,550元。
2023年“三公”经费支出预算与上年同比减少4,326,500元,减少45.百分之40,详细因素分项说明请看下方具体内容:
(一)因公出国(境)费预算0元。上年因公出国(境)费预算0元。
(二)公务用车购置及运行费预算支出18,100元。这当中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算支出18,100元。与上年相比,减少131,000元,减少41.997%,减少因素是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减接待汽车费用支出。公务用车保有量为2辆。
(三)公务接待费预算支出5,022,500元。 与上年同比减少4,195,500元,减少45.51%,减少因素是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。
八、政府性基金预算情况说明
北海市接待办公室无这个预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费具体安排情况说明
北海市接待部门共有1个参照公务员法管理的事业单位、1个公益二类财政拨款事业单位,机关运行经费预算支出443,835元,以上年相比减少906,644元,减少24.02%,减少的重要因素是人员减少3人,下属单位接待服务中心基本支出经费在政府购买公共服务事项支出。
(二)政府采购预算具体安排情况说明
北海市接待办公室2023年政府采购预算30,000元,上年
政府采购预算30,000元,无增长。资金用于办公设备购置支出。
(三)国有资产占用情况说明
我单位公务用车保有量为2辆。
(四)预算绩效目标编制等情形说明
2023年部门预算有1个5,550,000元以上的项目,根据有关文件的要求列入绩效考评范围,涉及大多数情况下公共预算拨款 5,550,000元。
为到北海大数据细分研究、考察、详细指导工作的国务院及各部委、自治区、其他省市领导及其组团提供接待服务;为到北海考察、投资的重要项目标宾客提供接待服务;为在我市举行的大型活动提供接待服务。提供高质量的服务,为北海的经济发展争取更好的支持、更大的投资、更广的宣传。完成市里具体安排的接待任务,提升接待质量和满意度。
第四个:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保证机构正常运转、完成平日工作任务而出现的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所出现的支出。
四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费是指市本级各个主管部门用财政拨款具体安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。这当中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保证行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,涵盖办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平日维修费、专用材料及大多数情况下设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费还有其他费用。
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